问题已解决
老师好 成本已经产生了但是对方没给发票,暂估成本入账,怎么做分录,等发票来了做什么?
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速问速答同学你好
借主营业务成本
贷应付账款暂估
等来了发票
借主营业务成本负数
贷应付账款暂估负数
借主营业务成本
贷应付账款
2024 04/02 09:51
84784984
2024 04/02 09:58
借:工程施工
贷:应付账款暂估
可以吗?因为我们主营业务成本,是把工程施工结转到主营业务成本的
朴老师
2024 04/02 10:00
同学你好
这个可以的