问题已解决
老师,先收了客户的定金,等到销售发生后开票应该怎么处理,收定金时分录为 借:银行存款 贷:应收账款 此时余额为负数。开票后应该怎么做呢
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速问速答同学您好, 收到定金时,会计分录为借银行存款,贷应收账款,导致应收账款余额为负数。待销售发生并开票时,应首先确认销售收入,会计分录为借应收账款(金额为销售收入),贷主营业务收入、应交税金-应交增值税(销项税额)。
04/02 10:42
84785023
04/02 11:13
好的 谢谢老师
易 老师
04/02 11:18
不客气,有空给五星好评。