问题已解决

老师,我们公司补交2022年的印花税和2023年的印花税,我现在应该怎么做分录啊

84784952| 提问时间:04/02 11:10
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借以前年度损益调整 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
04/02 11:10
84784952
04/02 11:15
补提,借.以前年度损益   贷,应交税费印花税 补交,借,应交税费印花税  ,袋,银行存款 结转,借,利润分配未分配利润   贷,以前年度损益 这样可以吗
84784952
04/02 11:16
滞纳金呢 直接营业外支出可以吗
东老师
04/02 11:16
对,没错的,就是这么做的,滞纳金直接计入到营业外支出
84784952
04/02 11:16
好的谢谢
东老师
04/02 11:17
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢
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