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老师公司代收商家电费月底统一转物业电费并收取中间差额。这个怎么做账处理是要算为收入嘛

84785030| 提问时间:04/02 14:57
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好是的,这个是你的收入对的。
04/02 14:59
84785030
04/02 15:00
这个怎么样做账呀?
84785030
04/02 15:02
还有就是当公司收到商家电费时候做为预收账款嘛?还有就是公司需要给商家客户开什么发票公司为一般户
玲老师
04/02 15:04
收款时借银行存款贷主营业务收入应交税费。 上交电费时借主营业务成本贷银行存款。
84785030
04/02 15:04
开票问题呀
玲老师
04/02 15:06
开票问题。按照收费的开票就可以了。
玲老师
04/02 15:06
咱们收多少钱就多少对外开票。
84785030
04/02 15:09
公司是按照这个开5%的差额发票还是怎么开票
玲老师
04/02 15:10
按照13%全额开票,小规模是1%。
84785030
04/02 15:16
但是这个钱是他们商家预充值到公司账上的呀
玲老师
04/02 15:17
充值的不就是收的电费吗?就这个确认收入开发票。
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