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老师,像发票开的有负数,以前开的发票冲红了,我现在申报增值税,这个要怎么填啊?

84785034| 提问时间:04/02 15:05
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 按红冲之后的金额填写就可以 就是用红字发票的金额冲减你的篮子发票金额
04/02 15:05
84785034
04/02 15:07
那我申报也填负数
朴老师
04/02 15:08
没有蓝字发票的吗
84785034
04/02 15:11
有。金额没有红冲金额大,填负数不能保存,
84785034
04/02 15:11
就开了一笔
朴老师
04/02 15:15
那就是负数申报的 要去税局开通负数申报
84785034
04/02 15:16
不是吧,我填这个开了正数发票不可以吗?
朴老师
04/02 15:22
是三月开的红字发票吧 你开的红字发票冲减你三月的蓝字发票 如果三月篮子发票的金额大于红字发票的那你就按冲减之后的剩余金额申报 如果红字发票的金额大于蓝字发票的金额那就按红冲之后的负数申报
84785034
04/02 15:29
那一定要去窗口吗?不然弄不了
朴老师
04/02 15:39
嗯 冲减之后是负数的话就要去大厅先开通负数申报
84785034
04/02 15:40
哎,我填开的这个正数可以吗?
朴老师
04/02 15:46
同学你好 不可以的 你有开负数发票呀
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