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一季度开具不含税收入298960.4,1%的增值税票面税额2989.6,小微企业免税额8968.81(系统自动填写3%的税额),现在申报增值税出现如图提示,那我这个2%的增值税怎么填写呢

84785030| 提问时间:04/02 15:21
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,最后实际缴纳增值税是2989.64?
04/02 15:22
84785030
04/02 15:24
不含税收入是没有超过30万的,属于免税
小林老师
04/02 15:27
您好,上述金额开具都是普通发票?
84785030
04/02 15:29
对的,现在就是2%的差额税怎么填列
小林老师
04/02 15:55
如果都是普通发票,就都免了,麻烦发下主表图片
84785030
04/02 16:06
这个是主表
小林老师
04/02 18:40
您好,那您主表没填写啊
84785030
04/02 18:42
主表我发的是模板啊,现在增值税是怎么填
小林老师
04/02 20:23
根据图片,6、7行填写不含税金额,14、15填写增值税金额
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