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老师你好,发票已经抵扣,跨月红冲,进项税转出,怎么做账

84785008| 提问时间:2024 04/02 16:49
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,转出分录 借:库存商品等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-应交增值税-进项税转出
2024 04/02 16:50
84785008
2024 04/02 16:53
如果转出,进项税转出在贷方,那应付账款红冲就不对等了是吗
84785008
2024 04/02 16:54
你帮我看看,当初这个是这样做分录的
84785008
2024 04/02 16:55
红冲的凭证是这样做吗
高辉老师
2024 04/02 16:59
你好,分录做的是对的
84785008
2024 04/02 16:59
就是红冲的分录是对的是吗
高辉老师
2024 04/02 17:03
是的,红冲的分录对的,在申报的时候做进项税转出
84785008
2024 04/02 17:19
谢谢老师
高辉老师
2024 04/02 17:20
不客气,祝工作愉快
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