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有留底税的时候怎么结转增值税
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速问速答你好,你留底税额有单独做凭证吗?正常只需要根据实际缴纳的税额做下面的分录
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2024 04/02 18:12
84785029
2024 04/02 18:19
能写一下完整的月末结转分录吗
宋生老师
2024 04/02 18:47
你好!
1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2.月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
3.月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——预交增值税
4.当月交纳以前期间未交的增值税额
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
84785029
2024 04/02 18:59
需要先把销项和进项都转入 应交增值税(转出未交增值税)吗
宋生老师
2024 04/02 19:00
你好!没有这样的要求了
可以不用结转
84785029
2024 04/02 19:03
更迷糊了
宋生老师
2024 04/02 19:04
你好!销项和进项,没有要求结转
84785029
2024 04/02 19:06
不把销项和进项的差额对冲进入到转出未交增值税吗
宋生老师
2024 04/02 19:10
你好!没有要求必须这样做。实操中有的企业做,有的企业没做
84785029
2024 04/02 19:24
那销项和进项金额不是越拉越大吗
宋生老师
2024 04/02 19:24
你好!是的。是有这个可能。
宋生老师
2024 04/02 19:25
不过也确实没要求结转