问题已解决
老师,我2月份买的货,付了款,3月份才开的发票,我2月份就没得成本可以计提,我可以把3月份的发票,放到2月份直接入库计提不,就不把发票放在3月份的凭证里
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速问速答同学你好
是你们的库存商品吗
04/02 19:12
84784995
04/02 19:13
2月份采购,付了款,没来发票过来,但是开了销项出去
朴老师
04/02 19:16
那你二月先暂估入库
借库存商品
贷应付账款暂估
朴老师
04/02 19:17
付款的时候
借预付款贷银行存款
你就可以正常做收入结转成本了
朴老师
04/02 19:18
来发票之后
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
借库存商贷预付账款