问题已解决
老师我一个工程确认收入的时候做的分录是13个点,分录 借:合同结算-收入结转(不含税)4600 应收帐款 4600*13% 598 贷:主营业务收入 4600 应交税费-待转销项 598 ,这个月实际开票是9个点,多预估4个点的税金 我分录是这样做的可以吗?冲回了多预估税金 借:应收帐款 -4600*(13%-9%) 贷:应交税费-待转销项 -4600*(13%-9%) 借:应收帐款 4600 应交税费-待转销项 4600*9%=414 贷:合同结算-价款结算 4600 应交税费-销项税额414
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速问速答你好,请稍等一下,我看一下具体内容,稍后给你解析,谢谢
04/02 19:32
沈洁老师
04/02 19:36
你好,我看了你的具体账务处理,过程是可以的,逻辑也很清楚,学习了
84785034
04/02 19:37
可以这样吗?分录是对的吗
沈洁老师
04/02 19:38
你好,分录是对的,没有问题