问题已解决

发票有免税和红字发票,如图,如何填写增值税申报表

84784965| 提问时间:04/02 19:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
第12行填写669614。然后这个负数的是之前交了税款吗?如果是的话,在第一行和第二行填写507826.26,然后去减免明细表,最后一行选择免税性质,填写你这个免税的。 主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,这里面填写的是1%,负数的不含税销售额乘以2%,这里填写的是负数 但是你这个负数不一定自己能申报了,你试一下的。
04/02 19:37
84784965
04/02 19:38
负数都不能申报?
郭老师
04/02 19:40
是的,负数销售额的报不了
84784965
04/02 19:58
冲红以前的都不行吗
郭老师
04/02 20:02
不管是以前的还是哪一个月的,你可以自己申报试一下的。我们这边反正是申报不了,基本上都是申报不了的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~