问题已解决
老师,请问一下进项大于销项的时候产生留抵是不是可以不做结转增值税的分录呢?
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速问速答最好是做一下结转期末就是借转出未交增值税,贷多交增值税。
2024 04/03 09:27
84785038
2024 04/03 09:33
那可以这样做吗?借:应交税费-销项税,贷:应交税费-进项税,应交税费-未交增值税
玲老师
2024 04/03 09:37
你好同学:
结转销项税额、进项税额
增值税结转:
1、结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
2、结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
3、结转未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额,
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额,
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
如果进项大于销项就是最后一个分录
转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
84785038
2024 04/03 09:40
借方余额说明是留抵的税额吗?
玲老师
2024 04/03 09:42
进项大于销项是留底的。
84785038
2024 04/03 09:43
用我刚刚发的那样做也可以吧?
84785038
2024 04/03 09:43
后面留抵税额应该怎么转呢?
玲老师
2024 04/03 09:45
你那个是中间的过程还差最后那一步还差一个分录。