问题已解决

你好,给客户开发票,收税点的那种,另外还帮客户找了个供应商,供应商也给开了发票。结果供应商的税点款也转给了我们。假如我们收的税点是800元,供应商应该收税点200元。我们收到了税点款1000元。我们内账应该怎么做?后期会把供应商的税点转给供应商。我就想问这个1业务怎么做分录合适?谢谢你了

84785019| 提问时间:04/03 10:21
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,借银行存款1000,贷主营业务收入800,其他应付款200
04/03 10:23
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