问题已解决
老师你好,请问下去年做的暂估入账,发票未收到,但抵成本了,请问下现在该如何做呢
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速问速答你好!你现在是要做汇算清缴还是什么
04/03 14:08
84785039
04/03 14:14
之前是挂在应付上面,实际钱是付了的,现在要调整
84785039
04/03 14:14
汇算清缴还没有做的
宋生老师
04/03 14:17
你好!你有收到货物了是吗
84785039
04/03 14:20
有的,材料已经用掉了
宋生老师
04/03 14:23
你可以用送货单来冲减这个暂估。
84785039
04/03 14:35
没有送货单
84785039
04/03 14:35
现在账务如何处理呢
宋生老师
04/03 14:37
你好!你说你拿到了货,有什么单证据呢
84785039
04/03 17:48
就当没什么单据,只有钱,也有可能现在能要到发票
宋生老师
04/03 18:17
你好!如果没单据,你又要入账,可以自己写个单