问题已解决

我是医院,给员工交了个人意外险,员工受伤开票300元,实际收到补偿款280,分录应该怎么做

84784984| 提问时间:04/03 14:56
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们实际支付给他多少?
04/03 14:56
84784984
04/03 14:59
因为我们是医院,是按正常价格300开票的,这个也没收员工的钱,开完票直接给保险那报销了,给报了280,转到我们公户上了
郭老师
04/03 15:02
你好,剩下的你们单位承担的做福利费。
84784984
04/03 15:09
开票时:借应收账款300,贷主营业务收入300       收款时:借银行存款280,管理费福利费20,贷应收账款300对吗
郭老师
04/03 15:11
可以的,福利费需要通过应负职工薪酬
84784984
04/03 15:14
那还用在计提一下嘛
84784984
04/03 15:15
如果我不这样做,收到钱我直接记营业外收入可以吗
郭老师
04/03 15:15
需要的,把这个管理费用福利费改成应付职工薪酬福利费。然后再做一个借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费。
84784984
04/03 15:25
如果我不这样做,收到钱我直接记营业外收入可以吗
郭老师
04/03 15:27
你好,这个做不了营业外收入,因为这是你单位承担了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~