问题已解决

老师,小规模,上个月暂估成本,这个月发票收到了,我是这么做分录的,您给看下后续应该怎么做呢? 借:主营业务成本-暂估 40000 贷:应收账款-暂估 40000

84785025| 提问时间:2024 04/03 15:23
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借主营业务成本暂估负数 贷应收账款暂估负数 借主营业务成本 贷应收账款
2024 04/03 15:24
84785025
2024 04/03 15:28
老师,那我这个月结转成本时怎么做分录
朴老师
2024 04/03 15:33
同学你好 就是做上面的分录
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