问题已解决
老师,小规模,上个月暂估成本,这个月发票收到了,我是这么做分录的,您给看下后续应该怎么做呢? 借:主营业务成本-暂估 40000 贷:应收账款-暂估 40000
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
借主营业务成本暂估负数
贷应收账款暂估负数
借主营业务成本
贷应收账款
2024 04/03 15:24
84785025
2024 04/03 15:28
老师,那我这个月结转成本时怎么做分录
朴老师
2024 04/03 15:33
同学你好
就是做上面的分录