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老师 本月我们有进项税额转出,怎么做分录呢

84785040| 提问时间:04/03 15:31
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:费用或成本 贷:应交税费-进项转出
04/03 15:31
84785040
04/03 15:33
然后月底结转在做借:应交税费—进项转出 贷:应交税费 应交增值税 未交增值税 这个对不对呢
刘艳红老师
04/03 15:34
是的, 是的,就是这样的
84785040
04/03 15:35
如果挂在管理费用 二级科目是什么呢
刘艳红老师
04/03 15:35
看你们前面是怎么做账的,就用前面的
84785040
04/03 15:37
我们前面做账用的是借:工程施工 应交税费—进项税额 贷:银行存款
84785040
04/03 15:37
那么我现在是不是借:工程施工 贷:应交税费 进项转出
刘艳红老师
04/03 15:38
是的,是的,就是这样的
84785040
04/03 15:39
好的 谢谢老师
刘艳红老师
04/03 15:40
不客气,很高兴帮你
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