问题已解决

老师好 上个月补报了之前年度的增值税 且都更正申报在所属期 凭证怎么做呢

84784988| 提问时间:2024 04/03 17:17
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!是什么原因补,少报了收入吗
2024 04/03 17:17
84784988
2024 04/03 17:20
出口退税0税率商品转内销
宋生老师
2024 04/03 17:21
你好!你之前出口的时候做了什么分录? 正常应该是借主营业务收入(以前年度损益)贷应交税费-应交增值税
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~