问题已解决
老师,麻烦问下我入库了一批材料,没有收到发票呢,怎么记账呢?
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您好,月末根据实际收到的材料做暂估入库,如实做账务处理,下月等发票到了红冲,按照发票做账
2024 04/04 06:13
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2024 04/04 06:25
具体分录怎么做呢?是做收库存商品吗?
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孔娜老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/04 07:50
对,按照送货单正常做分录
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孔娜老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/04 07:51
借库存商品,贷应付账款暂估
老师,麻烦问下我入库了一批材料,没有收到发票呢,怎么记账呢?
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