问题已解决

当月:销项200000,进项150000,留抵的50000分录怎么做呢? 次月:要用这50000去抵扣,分录是?

84784964| 提问时间:04/04 10:50
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税销项15 贷应交税费应交增值税转出未交增值税15 借应交税费应交增值税转出未交增值税20 贷应交税费应交增值税进项20 是不是写反了,销项大于进项,不留底 给你按照反过来的,销项是15,进项是20。
04/04 10:52
郭老师
04/04 10:53
假设下一个月销项10万,留底是5万,没有进项 借应交税费应交增值税销项10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税10 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,5 贷应交税费,未交增值税5
郭老师
04/04 10:53
单位都是万元。我上面没有写万,
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~