问题已解决
当月:销项200000,进项150000,留抵的50000分录怎么做呢? 次月:要用这50000去抵扣,分录是?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借应交税费应交增值税销项15
贷应交税费应交增值税转出未交增值税15
借应交税费应交增值税转出未交增值税20
贷应交税费应交增值税进项20
是不是写反了,销项大于进项,不留底
给你按照反过来的,销项是15,进项是20。
04/04 10:52
郭老师
04/04 10:53
假设下一个月销项10万,留底是5万,没有进项
借应交税费应交增值税销项10
贷应交税费应交增值税转出未交增值税10
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,5
贷应交税费,未交增值税5
郭老师
04/04 10:53
单位都是万元。我上面没有写万,