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10万茶叶不能做业务招待费或者福利费吗?
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速问速答你好送客户做招待费
给职工的就是福利费
04/05 10:20
84784962
04/05 10:28
这茶叶的发票抬头写错了,税号写的是我公司的,进项抵扣了,需要申请重开吗?如果之前抵扣的抬头写错了的税金之后怎么调整分录?进项税额转出分录怎么写?
郭老师
04/05 10:29
是的,需要重新开。借其他应付款,借管理费用、招待费等负数
贷应交税费,应交增值税进项转出。
84784962
04/05 10:35
这发票是2020年开的2月做账的时候抵扣了,4月重新开的话,2月抵扣的进项不用调整只要分录改下就行?我2月做的是借以前年度损益调整贷进项税,2月份的做的时候也不知道2020年这张发票为啥进项没有抵扣,也不知道他做的是招待费还是管理费,所以2月可以做以前年度损益调整吗?如果转出的话,可以做借以前年度损益调整负数,贷转出吗?但是我开了新发票以后2月转出要补交增值税吗?还是当月转出次月再转入?
84784962
04/05 10:35
这发票是2020年开的2月做账的时候抵扣了,4月重新开的话,2月抵扣的进项不用调整只要分录改下就行?我2月做的是借以前年度损益调整贷进项税,2月份的做的时候也不知道2020年这张发票为啥进项没有抵扣,也不知道他做的是招待费还是管理费,所以2月可以做以前年度损益调整吗?如果转出的话,可以做借以前年度损益调整负数,贷转出吗?但是我开了新发票以后2月转出要补交增值税吗?还是当月转出次月再转入?
郭老师
04/05 10:37
借其他应付款,贷利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税,进项转出,跨年的做这个,你是企业会计准则做账的吗?你写的那个以前年度损益调整的分录,不对你这个是不允许抵扣的。开了负数发票,整个发票都需要红冲。
84784962
04/05 10:40
作废重开就算红冲,但是当月红冲当月开票啊,我发票是以前2020年开的但是抵扣是今年2月抵扣的,以前代理记账也不知道为啥没做这个票,但是估计以前可能当普票做了,分录怎么调整?
郭老师
04/05 10:42
你看下你增值税申报表里面填写了吗?填写进项了没有,你需要自己确定一下当时怎么做的。
84784962
04/05 10:45
2020年进项肯定没抵扣,有可能按照普票做的,但是我2024年2月肯定按照专票进项抵扣过了,咋解决
84784962
04/05 10:45
2020年进项肯定没抵扣,有可能按照普票做的,但是我2024年2月肯定按照专票进项抵扣过了,咋解决
郭老师
04/05 10:48
那就不需要进项转出,借应付账款贷利润分配未分配利润。
郭老师
04/05 10:48
然后,今年开了专票,借利润分配,未分配利润
贷应付账款
选择不抵扣,勾选就行。
84784962
04/05 10:52
你说的我有点懵,首先,这个发票抬头开错了2020年开的发票,估计没在我公司做过账,但是2023年2月我做了借以前年度损益调整贷进项,因为我进项不够用了,然后发现这个发票抬头错了,但是我已经勾选并且抵扣了,最后我让对方公司重新开票,4月开给我,估计5月做账,那么我5月份做账的时候怎么写分录,已经勾选抵扣的税金怎么调整
郭老师
04/05 10:54
2023年你怎么能做进项在贷方
你再确定一下2023年的这个借以前年度损益调整贷进项
84784962
04/05 11:02
我2023年把这个分录改了,变成管理费用可以吗?但是2020年的管理费用福利费放到2023年是不是不合适??但是我只想要进项的抵扣,我2023年2月做的是借以前年度损益调整负数贷进项正数
郭老师
04/05 11:06
可以的,可以做到今年
郭老师
04/05 11:07
可以做到今年的费用里面的。
郭老师
04/05 11:07
借以前年度损益调整
贷进项转出
这是开红字发票
开了红字发票,做上面的就行。
84784962
04/05 11:10
我之前做借以前年度损益调整负数贷进项也是对的咯??
郭老师
04/05 11:12
你好,两个都是负数,可以的
84784962
04/05 11:13
你说的两个都是负数是哪两个都是负数??
郭老师
04/05 11:13
你好,借以前年度损益调整负数
贷进项负数,
如果你借方是负数,贷方是正数,
他能做平吗?
84784962
04/05 11:15
你是让我2月做两个都是负数?拿到重新开的发票再做两个都正数吗?
郭老师
04/05 11:20
是的
对的
借以前年度损益调整
贷进项转出
开了负数发票收到了吗
然后开了篮子发票,借应交税费应交增值税进项,
贷以前年度损益调整