问题已解决
@郭老师@郭老师@郭老师
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速问速答在的,具体的什么问题?
04/05 11:03
84784974
04/05 11:03
老师就是我们的是充10000送3000,老师这个我要怎么做账,我的预收款是多少,然后又怎么打剩下的余额?
郭老师
04/05 11:04
借银行存款1万,合同负债3000,
贷预收账款13000。
郭老师
04/05 11:04
消费的时候,你按照比例来分摊,
借,预收账款贷,主营业务收入应交税费
借销售费用贷,合同负债3000÷13000*消费金额。
84784974
04/05 11:10
老师能不走合同负债这个科目不,老师你看这个过渡科目有其他什么好的科目来过渡吗
84784974
04/05 11:10
主要是我们这个不属于合同
郭老师
04/05 11:11
那就是用应收或者预收
84784974
04/05 11:23
老师我懂了
郭老师
04/05 11:24
不用客气,工作愉快。