问题已解决
老 师,开票错误,正常被红冲,我们都是次月记上一月的账,这种情况我一般是没有作记账凭证的,也就是正负直接抵消了,以前不管是否是规范操作,我都是没记账了的
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速问速答你好,当月开错当月作废的可以不用做。
04/05 11:51
84785019
04/05 11:59
我这种情况是2023年12月开的票,2023年12月当然是有记账的,不是12月红冲的,而是2024年1月来红冲,请问老师我这样记账是对的吗
84785019
04/05 12:05
或者记账凭证直接这样简化也可以吗?
郭老师
04/05 12:17
可以这么做的。你这么做增值税销售额和所得税的销售额一致
84785019
04/05 13:23
好的,谢谢老师
郭老师
04/05 13:24
不用客气,工作愉快。