问题已解决
老师,我们按揭贷款购买的机械设备付了首付款,每月付按揭款,发票没回来,要按揭贷款付完才开发票这样怎么做账务处理?
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速问速答您好,有合同我们知道这个资产的金额,先入这个固定资产,月度进行折旧,发票来了以后,有小的差异还调整,在剩余月里考虑这个折旧额
借:固定资产 贷:应付账款
04/05 13:58
84785039
04/05 14:09
从购买、按揭到后面收到发票的全部分录可以写出来吗?
廖君老师
04/05 14:13
您好,
借:固定资产 贷:应付账款
首付 借:长期应付 贷:银行
每月 :长期应付 财务费用-利息 贷:银行
发票来了,把原暂估冲了
借:固定资产(负) 贷:应付账款(负)
按发票
借:固定资产 贷:长期应付
84785039
04/05 14:45
就是现在每月月供的挂在长期应付款借方,等到后来收到发票再冲长期应付款对吧?我之前付首付款的时候借方:预付账款。贷:银行存款是不是要调整到长期应付款的借方科目?
廖君老师
04/05 14:47
您好,不用,把我上面科目全改为 预付账款就可能了,往来科目用哪一个都可以的
84785039
04/05 14:54
暂估的这个分录不用改吧?
廖君老师
04/05 14:55
您好,这个不用改,这个科目专来用来归集无发票的,好查
84785039
04/05 15:20
好的,谢谢。
廖君老师
04/05 15:23
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!
希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~