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老师,请问给我们公司安装的一个公司,我们只打了5万,对方开了10万的发票,这个账我怎么做?

84784961| 提问时间:04/05 17:57
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张晓庆老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!另外5万之后再付是吗? 借:在建工程等10万 贷:银行存款5万 应付账款5万。
04/05 17:58
84784961
04/05 18:00
我们2月试营业,这笔款2月打给他,是不是不能用在建工程了?我是酒店行业
张晓庆老师
04/05 18:02
你好,安装的啥呀,没结转固定资产前,可以计入。
84784961
04/05 18:03
大门口的不锈钢架子
84784961
04/05 18:03
筹备期我都做的长期待摊费用
张晓庆老师
04/05 18:04
你好,结转了吗?没结转,计入架子的成本。
84784961
04/05 18:04
2月前,我都做的长期待摊费用-装修费
张晓庆老师
04/05 18:18
你好!现在已经摊销了哈。那计入期间费用吧。
84784961
04/05 18:22
到时候我2月份结了好多就是装修费用我都做到那个管理费用维修费里面,是不是2月份的报表就很难看了呀?
张晓庆老师
04/05 18:35
你好,是的。这笔也可以加到长滩,一起做摊销。
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