问题已解决
请问全盘账,月底了需要做哪些账务处理
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速问速答您好,固定资产折旧,无形资产和长期待摊费用摊销,结转损益,
做财务报表,最后是财务分析
04/05 23:23
84784989
04/05 23:24
是小微企业,没有无形资产,长期待摊费用 应该也没有
廖君老师
04/05 23:29
哦哦,那就是 固定资产折旧,结转损益,
做财务报表,最后是财务分析
84784989
04/05 23:30
应交税费需要结账吗,社保和工作需要计提吗 可以不做吗
廖君老师
04/06 04:24
您好,1.社保和工资要计提的,权责发生制,我们计提当月的
2.月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税 ,看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
84784989
04/06 09:36
啊 我结转的时候是
借 应交税费 销项
贷 应交税费 进项
未交增值税
廖君老师
04/06 09:39
您好,这个也是可以的,我上面是按税法书上写的,但我们上面那个分录不影响什么,都是应交税费各明细科目
84784989
04/06 11:28
噢噢 好的 还有其他需要结转的嘛
廖君老师
04/06 11:30
您好,其他没有了哦
84784989
04/06 15:28
好的 谢谢
廖君老师
04/06 15:29
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!
希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~