问题已解决
老师内账,本单位够入铜杆30万元,之后叫另外的单位加工,加工费2600元,我入原材料,购铜杆30万,领用30万+2600元,进料单都是分着开的 铜杆款是铜杆款,加工费是加工费,而且不是一个单位,这样对吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好、
购入的铜杆是自己单位加工的还是委外加工的
铜杆加工后是自己单位使用还是对外出售
04/06 10:17
84785042
04/06 10:22
购入的铜杆是别人加工的,铜杆叫另外的单位加工的,加工后是我们自己单位再做加工,之后对外销售
bamboo老师
04/06 10:24
购入铜杆的时候
借 原材料
贷 应付账款等
外发加工
借 委托加工物资
贷 原材料
支付加工费
借 委托加工物资
贷 银行存款
收回加工物资
借 库存商品
贷 委托加工物资
84785042
04/06 10:30
老师,我入原材料明细账,购铜杆30万,领用30万+2600,这样对吗?
84785042
04/06 10:30
还是说购铜杆的也要加上2600元
bamboo老师
04/06 10:34
购入铜杆的时候
借 原材300000
贷 应付账款等300000
外发加工
借 委托加工物资 300000
贷 原材料300000
支付加工费
借 委托加工物资2600
贷 银行存款2600
收回加工物资
借 库存商品302600
贷 委托加工物资302600
84785042
04/06 10:49
老师,内账,可以把加工费直接入原材料里呗?做原材料明细账的时候
bamboo老师
04/06 10:50
您内账不用委托加工物资科目 是这个意思吗
84785042
04/06 10:53
是的,原材料直接合并入账,应付账款再分出来
bamboo老师
04/06 10:55
那您这样处理可以的哈
84785042
04/06 10:55
我单位从甲单位购买铜杆,直接叫乙单位加工,加工后给我单位送回,我单位再继续加工 ,之后销售,是这么个过称,我原材料明细账弄不清咋入了
bamboo老师
04/06 10:56
您没有委托加工物资科目 加工费也一起计入原材料科目就好了
原材料就是300000加2600