问题已解决
老师你好!3月开出去的销项发票,发现错误,在4月冲红,重新开了一张,销售额算3月还是4月
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速问速答您好,这是3月份的销售额
04/06 13:37
84784960
04/06 13:39
那3月错误的发票要正常入账吗
廖君老师
04/06 13:46
您好,要入账的,,4月的2张一正一负发票也要入账的,
84784960
04/06 13:53
品名,耽误,金额,数量都对的,我把 免税 开成了0税率 跟三月没差额 是不是可以不入账
廖君老师
04/06 13:56
您好,不行的呀,因为3月那个发票是错的,这个发票号是写在摘要里的,除非是当月蓝字发票后又红字发票,这个不涉及到以前月的调整,可以不入账了
84784960
04/06 14:00
那四月一正一负的发票 入账后 正数发票和负数发票 数字一样 没有差额 入账后不需要做其他调整分录了吧
廖君老师
04/06 14:03
您好,不可以呀,4月的红字是冲3月的蓝字,隔月了呀
84784960
04/06 14:05
我意思 冲红的发票和正确的发票都在四月做分录正常入账后 还需要做别的账务处理吗
廖君老师
04/06 14:06
哦哦,那不需要了哦
84784960
04/06 14:09
谢谢老师
廖君老师
04/06 14:10
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!
希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84784960
04/06 14:10
如果有差额 需要做损益调整吗
廖君老师
04/06 14:11
您好,要的,咱按发票金额写分录,差额体现在月末损益结账分录里