问题已解决
我们是购买方,有一张去年10月销售方开具的发票需要红冲,但是我们去年已经抵扣了。我们3月份数电化了,但是税控盘没注销,我如果在税控盘里开具红字发票信息表,对方如果也数电化了,可以在数电平台上处理红字发票信息表吗
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速问速答您好,对方税盘注销才可以的
税控盘注销前,数电票是不能红冲税控发票的,你如果要红冲税控发票,还是要去领税控发票。
04/06 14:30
84785015
04/06 14:47
哦 那这种情况我们是在税控盘开具红字发票信息表吗 还是在数电平台开具红字信息确认单 因为我们有数电化 但税控盘没注销
廖君老师
04/06 14:49
您好,还是让开票方去开具《红字信息确认单》,
如果一方是全电发票试点纳税人,另外一方不是全电发票试点纳税人,只能由开票方开具《红字信息确认单》,购买方在“税务数字账户”进行《红字发票确认信息处理》。
84785015
04/06 15:07
如果销售方没有数电化或者有数电化但是税控盘没注销呢
廖君老师
04/06 15:09
您好,没有数电他只能在税盘上红冲嘛,我们也只能从税盘填红字信息表
2.有数电化但是税控盘没注销,数电票是不能红冲税控发票的,如果要红冲税控发票,还是要去领税控发票