问题已解决

老师我们内账这个贸易怎么做 我这边没有走EPR 还有就是我们商品1月出货了 送到项目地点了也确认了应收账款了 可是我们的购买的产品门可能在2月或者3月在对账 我算成本的依据是什么

84784989| 提问时间:04/06 16:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,买来在销售的吗?借库存商品,贷应付账款,暂估
04/06 16:14
郭老师
04/06 16:14
借银行存款, 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税 借主营业务成本,贷库存商品 发票到了之后,你红冲之前的暂估再做发票的。
84784989
04/06 16:14
是的 我买来的时候是先按照采购订单暂估吗
84784989
04/06 16:16
我可以挂应付暂估 A公司吗 但是一部分只有来一点货 后续来发票在一起充
郭老师
04/06 16:17
是的对的,是这么做的
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