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老师3,4问怎么做做做

84785019| 提问时间:2024 04/06 20:22
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薇老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,正在解答中请稍等。
2024 04/06 20:39
薇老师
2024 04/06 20:41
借:管理费用  贷:待处理财产损益—待处理流动资产损益
84785019
2024 04/06 20:42
老师可以写全一点吗
84785019
2024 04/06 20:48
老师老师可以写全一点吗
薇老师
2024 04/06 20:52
借:管理费用-商品损耗 20 贷:待处理财产损益—待处理流动资产损益20
84785019
2024 04/06 20:59
老师第3问
84785019
2024 04/06 20:59
老师第3问怎么做
薇老师
2024 04/06 21:07
借:应付账款    226   贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢  200   应交税金一应交增值税——进项税额   26
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