问题已解决
老师你好!我想问一下3月份开了预付款发票出去向客户收钱(但是未实施项目,不能确认收入,只开开票去收款回来再做项目,但是款没收到,不确认收入),然后也申报了增值税了。应应该怎么做分录呢
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速问速答借银行存款待预收账款。
借预交增值税贷银行存款。
04/07 10:13
84784963
04/07 10:40
票开出去了,没收到钱,20%的发票开出了,未收到钱,开出的发票交了增值税金
玲老师
04/07 10:42
我们是建筑企业的预收款吗?
84784963
04/07 10:48
不是的,我们是做农业项目这种,比如政府给个100万的合同我们做,供肥给他们。然后我们就要先开20万的发票出去,预收这20万的钱回来才开始订肥给他们,但是现在发票开出去了,20万没收到,也没开始供肥。所以这20万的对付款的发票开出去了,不能确认为收入,只开了发票
84784963
04/07 10:48
不是的,我们是做农业项目这种,比如政府给个100万的合同我们做,供肥给他们。然后我们就要先开20万的发票出去,预收这20万的钱回来才开始订肥给他们,但是现在发票开出去了,20万没收到,也没开始供肥。所以这20万的对付款的发票开出去了,不能确认为收入,只开了发票
玲老师
04/07 10:49
你好 按开发票的交增值税 交的
84784963
04/07 11:27
也就是只做税金的分录,不做发票总金额的分录是吗
玲老师
04/07 11:29
你好提前开发票按发票金额计算增值税 不确认收入