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老师,3月开票红冲了跨月开的13%税率的票,没再开正数发票,6%3的业务开了正数票,申报税的时候,这个13%的红字该填哪?

84784985| 提问时间:04/07 10:17
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
在纳税申报表中填写红字发票时,应将红字发票的销售额和销项税额分别填入“销售额”和“销项税额”栏目。如果红字发票是因退货或折让开具的,还需要在“备注”栏中注明原因。 对于您提到的情况,3月开票红冲了跨月开的13%税率的票,但没有再开正数发票,那么在申报税时,您需要在纳税申报表的相应位置填写这个13%税率的红字发票信息。同时,6%税率的业务开了正数票,这部分的销售额和销项税额也需要在纳税申报表中正确填写。
04/07 10:18
84784985
04/07 10:28
是附表一吧?
朴老师
04/07 10:30
对的 就是附表一的
84784985
04/07 10:59
这个附表一的红字能自动带到主表是吧?
朴老师
04/07 11:03
同学你好 是的 如果带不过去你手动填写
84784985
04/07 11:05
好的,老师
朴老师
04/07 11:06
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