问题已解决
老师帮忙看下 税额为什么提示要据实填写,我填的就是实际数呀
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速问速答您好!都是9%计算抵扣的?你填写398.18试下呢?
2024 04/07 10:45
84785031
2024 04/07 11:59
好的老师,还有个问题,印花税申报的时候 填下的金额是 未税的进项+销项对吗?
丁小丁老师
2024 04/07 12:00
您好!这个要看你们合同怎么签订的,如果没有单独写明增值税,那就是含税金额交印花税
84785031
2024 04/07 12:02
合同上都没有注明增值税,那也就是含税的进项+销项为计税依据,交印花税,对不
丁小丁老师
2024 04/07 13:24
您好!是的,就是含税金额,不含税金额+进项和销项
84785031
2024 04/07 13:54
你这一句我又模糊了,前面含税金额,后面咋又不含税金额+进项和销项呢
丁小丁老师
2024 04/07 13:56
您好!含税金额就是不含税金额+税额,
比如合同签订的总金额100万,没有写明增值税,那么就是按照含税的100万来计算印花税