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请问老师,往年的累计折旧多计提了要怎么处理
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速问速答你好,同学
本期可以直接冲回的
04/07 10:45
冉老师
04/07 10:50
用以前年度损益调整科目
冉老师
04/07 10:51
借累计折旧
贷以前年度损益调整
冉老师
04/07 10:54
是的,多计提的放在借方的
冉老师
04/07 10:56
不需要冲回的,这个就是调整前期多计提的
冉老师
04/07 10:59
期末折旧的,=等于期初,加上本期,结果应该是正数余额
冉老师
04/07 11:02
本期是负数,是正常的,余额是正数
冉老师
04/07 11:12
不会的,是正常 的,调整的
84784980
04/07 10:49
本期冲回后当年折旧额变成负数,又怎么办
84784980
04/07 10:51
请问要怎么做分录
84784980
04/07 10:54
是把往年多提的折旧额全部放在借方吗
84784980
04/07 10:55
这样做以后还需要冲回吗
84784980
04/07 10:59
这样调整以后,本年折旧的期末余额变成借方
84784980
04/07 11:01
借方有往年多提的55万,贷方有本年正常计提45万
84784980
04/07 11:01
本期折旧变成负数了
84784980
04/07 11:09
请问老师,这种情况到汇算清缴时,会引起异常吗?