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老师,请教一下费用的账务处理?

84785028| 提问时间:04/07 11:46
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你具体是发生了什么费用?
04/07 11:46
84785028
04/07 11:50
老师,公司给建筑协会付了一年的会费5000元,请问这个入到什么科目里呢
宋生老师
04/07 11:51
你好,这个你计入预付账款,然后每个月摊销。
84785028
04/07 11:58
老师,能否不分摊,就在当月直接做损益可以吗
宋生老师
04/07 12:01
你好!这样操作可以,但是不符合权责发生制
84785028
04/07 12:03
老师,我还有一笔物业费只有4仟多,也是一年的费用,是不是也必须要分销,不能做当月损益?
宋生老师
04/07 12:09
你好!是的,这样才符合权责发生制
84785028
04/07 12:10
老师,我是听其他的老师说,金额小的费用不用摊销,金额在万以上才摊销,所以没做分摊处理
宋生老师
04/07 12:12
你好!没有这样的规定。只是实操中有些企业嫌麻烦就这样做而已
84785028
04/07 12:43
老师,这个给厨房买的用品是不是都做到管理费用-福利费里,然后都要能过应付职工薪酬-福利费这个科目过渡对吗?
宋生老师
04/07 13:51
你好!是的,就是这样,要经过应付职工薪酬
84785028
04/07 13:58
老师,那发给员的的福利也是能这过这个科目对吧?
宋生老师
04/07 14:01
你好!是的呃,也是这样了
84785028
04/07 14:15
老师,我们公司的房租是从3.1日开始算起,因为房子是股东的,只说一年的费用是70000元,也没有跟现在的公司签合同,也没有开发票过来结账,但我这个月是不是要做相应的账务处理,需要摊销房租吗
宋生老师
04/07 14:16
你好!是的,你先计提租金
84785028
04/07 14:19
老师,我这样做的,借:管理费用-开办费 贷:其他应付款-某某公司,可以吗?
宋生老师
04/07 14:22
你好!可以。操作没问题
84785028
04/07 14:50
老师,这个费用需要再做一笔暂估吗?但感觉又没办法暂估对吗?是不是这个摊销就相当于是暂估的做法
宋生老师
04/07 14:55
你好!是的,这个不用再暂估了
84785028
04/07 15:08
明白了老师,老师,借款单和借支单有区别吗?我之前预支的工资是填的付款申请单,您 说这个要填借支单,我在百度里搜了一下有借支单和借款单不知道用哪种
宋生老师
04/07 15:11
你好!这个没什么区别。至少在实操中没什么区别。 你如果一定要说区别,借款单,一般是用于公司的业务比较多。 借支单,一般是员工借钱自己用
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