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我司23年出口业务 账面和税务报表上都确认收入结转成本了,但是24年税局审定让该笔出口转内销。转内销我的账务分录怎么做?

84784952| 提问时间:04/07 12:51
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.冲减原出口销售收入: 借:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 1.冲回原出口时转出的不予抵扣和退税的进项税部分: 借:主营业务成本 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出) 1.增加内销销售收入: 借:应收账款(或银行存款,根据实际收款情况) 贷:主营业务收入(或相关科目) 贷:应交税金-应交增值税(销项税额)
04/07 12:55
84784952
04/07 13:02
我这个是跨年了 ,税局老师说 转内销 但是进项可以抵扣
朴老师
04/07 13:06
同学你好是的 进项就可以抵扣
84784952
04/07 13:11
不用以前年度损益?
朴老师
04/07 13:14
同学你好 这个不用的哦
84784952
04/07 13:34
进项可以抵扣你第二个分录没有理解 为什么要转出?
84784952
04/07 13:39
第一个分录 也感觉有问题
朴老师
04/07 13:40
同学你好 之前出口退税或者免税的时候转出
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