问题已解决
23年12月预提的费用,24年1月支付了这笔费用,并且收到发票了,我做账应该做在23年12月份还是24年1月份呢?
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同学你好
你可以1月红冲预提的然后按发票做分录
2024 04/07 13:45
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2024 04/07 13:50
老师 要是做到23年12月份的帐上可以么?
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/07 13:52
你按我说的做就不涉及24年的损益
23年12月预提的费用,24年1月支付了这笔费用,并且收到发票了,我做账应该做在23年12月份还是24年1月份呢?
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