问题已解决
老师你好,车没有入固定资产,也没有计提折旧,现在处理了怎么做账务处理
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速问速答你好,你的意思是车没有在账上体现吗?
04/07 14:47
84785035
04/07 14:50
是的老师,我才接手上。他们之前没有账!
东老师
04/07 14:52
处理了,然后把钱就转到公司对公账户了吗?
84785035
04/07 14:53
老师是这样的,我们欠别人的款,刚好把我们的车开上顶账了
东老师
04/07 14:54
账上没有车,只能是这么做,借应付账款 贷营业外收入
84785035
04/07 14:55
老师,大好几万呢,做营业外收入吗?老师我是内账
东老师
04/07 14:55
对,账上没车只能是这么做
84785035
04/07 14:58
老师,营业外收入,给他设置二级科目,可以叫什么?
东老师
04/07 14:59
记入到营业外收入其他就成
84785035
04/07 14:59
老师你好,要是入了固定资产又该怎么做账务处理?谢谢老师
东老师
04/07 15:00
借应付账款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
最后把差额转到营业外收支