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今年3月补交了去年11月的一笔增值税,这个应该怎么记账呢

84784990| 提问时间:04/07 15:48
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,如果是一般纳税人单位,分录是   借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
04/07 15:48
84784990
04/07 15:52
那这笔税金是不是需要先计提再缴纳呢
邹老师
04/07 15:53
你好,是的,是这样的
84784990
04/07 15:53
未交增值税贷方没有余额啊
邹老师
04/07 15:53
你好,是去年11月份少确认了收入和销项税额,导致现在补交吗? 
84784990
04/07 15:53
那补交的附加税呢?还用走以前年度损益调整吗
84784990
04/07 15:54
去年有一笔不应该抵扣的进项说 所以今年补交了
邹老师
04/07 15:54
你好,补交的附加税 计提,借:以前年度损益调整—税金及附加      ,   贷:应交税费—附加税 缴纳,借:应交税费—附加税   , 贷:银行存款
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