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老师 缴纳企业所得税和计提的少0.1 缴纳的少,计提的多 这个差额怎么平呢

84784966| 提问时间:04/07 16:41
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借应交税费应交企业所得税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
04/07 16:42
84784966
04/07 16:45
还有银行存款呢 去年年末计提的是借:所得税费用,贷:应缴税费-应缴所得税 今年银行支付了,有个差额0.1,怎么写凭证呢
东老师
04/07 16:46
我的这个意思把多计提的企业所得税冲销的意思
84784966
04/07 16:50
小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目吧
东老师
04/07 16:51
借应交税费应交企业所得税 贷利润分配未分配利润
84784966
04/07 16:52
就只写这一个就行是吧
东老师
04/07 16:53
对,写这一个就可以了
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