问题已解决

老师好,2023年录入有一张凭证录错了,其中是销项税额应该为贷方:3312.5;实际录了借方;导致主营业务收入也录多了,请问一下应该怎么修改与申报比较好?

84784956| 提问时间:04/07 16:58
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,那您应当红字冲回错误分录,按正确的重新做账
04/07 17:05
84784956
04/07 17:08
就是在24年 冲字去年的分录后 按正常的分录入账 如果是收入相关的 借:应收账款 贷 以前年度损益调整 应交税费 应交增值税(销项税额)正常申报就可以吗
小林老师
04/07 17:08
是的,您的理解非常正确
小林老师
04/07 17:08
冲回也用以前年度损益调整
84784956
04/07 17:24
跨年调整,有什么坏处吗,影响申报增值税,所得税吗
小林老师
04/07 17:28
您的这个业务本来账就与纳税申报表不一样,更新后才正确
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