问题已解决

老师,我3月份应收账款做错了,现在挂着115元,我已经结账了,我现在想用尾款去零的分录冲掉,请问怎么做

84785046| 提问时间:04/08 09:01
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时开了发票吗?
04/08 09:03
84785046
04/08 09:05
没有,这是员工欠公司的,他已经结清了,但是账错了。还在挂着115
84785046
04/08 09:06
我反结账,系统提示,怕数据有变动,我就没敢返回去改了,反结账系统会混乱吗
郭老师
04/08 09:07
你好,借应收账款、负数 贷。主营业务收入负数 应交税费负数,你账上红冲就行。
84785046
04/08 09:17
反结账可以用吗?会不会系统数据混乱了
郭老师
04/08 09:18
你好,你可以反结账,这个你们自己决定。
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