问题已解决
老师,开负数发票,进项税额转出的分录
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速问速答原来的进项分录是怎么做的
04/08 10:29
84785040
04/08 10:32
借:工程施工 应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款
文文老师
04/08 10:35
借:应付账款 贷:工程施工 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
84785040
04/08 10:41
老师,红冲的这张发票是去年12月份的
文文老师
04/08 10:42
一样按这个分录处理