问题已解决
B单位在2023年12月份给A单位开具一张1320元的专票,2024年B单位告知开票主体错误,公司未经营发票上开的商品,A单位已抵扣入账,如果配合B单位冲红,A单位的账务应该如何处理
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速问速答你好,同学
A单位只需要进项税转出即可的
借成本费用
贷应交税费应交增值税进项税转出
04/08 10:59
B单位在2023年12月份给A单位开具一张1320元的专票,2024年B单位告知开票主体错误,公司未经营发票上开的商品,A单位已抵扣入账,如果配合B单位冲红,A单位的账务应该如何处理
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