问题已解决
老师,去年有笔账,暂估入账的,先做的后工程成本,应付账款,去年年末结转了成本,到现在票还没收到,钱已经付了,现在该如何调账呢
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速问速答您好,这个发票这以后能拿到吗
04/08 12:49
84785039
04/08 16:33
不一定能拿到
东老师
04/08 16:34
那就是汇算清缴的时候纳税调整就成了
84785039
04/08 16:35
那应付的余额怎么冲销掉呢
东老师
04/08 16:36
借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
84785039
04/08 16:38
好的,谢谢
东老师
04/08 16:39
不客气,帮忙给个五星好评