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请问,年底暂估开不了票,汇算清缴调增,账上暂估余额怎么处理

84784971| 提问时间:04/08 13:02
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张晓庆老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,账上暂估冲红 借:利润分配-未分配利润   负数 贷:应付账款   负数
04/08 13:03
84784971
04/08 13:04
好的,谢谢!
张晓庆老师
04/08 13:05
不用客气,工作顺利
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