问题已解决

请问分录这样对吗?感觉有问题,不知道哪里错了吗?救命

84784947| 提问时间:04/08 13:34
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王小山老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
8月分录贷方为应付账款
04/08 13:35
84784947
04/08 13:36
8月发票还没到啊?
王小山老师
04/08 13:37
把11月分录去掉吧,12月收到发票直接把在建工程转入固定资产,没有增值税吗
王小山老师
04/08 13:38
你七月计入应付账款,8月又有一个暂估应付款,同一个业务用一个科目就行
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