问题已解决
您好,请问享受企业招用重点群体抵免增值税的优惠政策,增值税申报表具体应该怎么填写?只需要在减免税申报明细表里填数据是吗?期初余额,本期发生额,本期应抵减税额,本期实际抵减税额这几项分别应该怎么填?谢谢!
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速问速答你好,主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,你一年能抵扣多少?这个月需要缴纳的增值税是多少?
04/08 14:49
84785022
04/08 14:52
我们能享受这个政策的时间从23年11月开始,之前没享受过,那本期应抵减税额是填5个月能抵扣的总数吗?然后本期发生额填这次要交的增值税是吗?
郭老师
04/08 14:53
这个不能跨年
只能填写当年
郭老师
04/08 14:53
本期发生额你可以填写一年的实际抵扣金额和主表。这里填写你需要抵扣的。
84785022
04/08 14:54
哦,那本期应抵减额填按政策应该能抵多少,本期发生额就是这次要交的增值税金额,期初余额无数据,对吗?
郭老师
04/08 14:55
可以的,可以这么做的。
84785022
04/08 14:58
好的,如果本期实际抵减额小于应抵减额,这个差额部分可以结转到下个季度继续抵减吗?
84785022
04/08 14:59
到年底没抵完的可以抵所得税,如果还有剩就不能结转到下年了是吗
郭老师
04/08 14:59
可以
下一个季度的可以
84785022
04/08 15:00
嗯嗯,下季度申报时期初余额就可以写这次没抵完的余额部分,对吧?
郭老师
04/08 15:03
是的对的是的对的。