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老师你好,固定资产清理怎么做账务处理
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速问速答你好,固定资产清理的账务处理是
借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产
借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税
借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
04/08 15:17
84785035
04/08 15:23
老师你好,
借,固定资产清理 172425
累计折旧 78375
贷,固定资产250800
借,银行存款25000
其他应收款 120000
营业外收入27245
贷,固定资产清理172425
这样做对吗老师?
这是内账
邹老师
04/08 15:25
你好,不对,营业外收入不会计入借方的
如果是损失,内账可以计入营业外支出的借方。
84785035
04/08 15:27
老师,就我这些数字,你帮我写个正确的,谢谢!
邹老师
04/08 15:39
你好
借,固定资产清理 172425
累计折旧 78375
贷,固定资产250800
借,银行存款 25000
其他应收款 120000
营业外支出 27245
贷,固定资产清理172425
84785035
04/08 15:43
谢谢老师
邹老师
04/08 15:47
不客气,祝你学习愉快,工作顺利
84785035
04/08 16:08
老师好,营业外支出,设置二级科目,设置什么呀?
邹老师
04/08 16:09
你好,二级科目是单位自行设置,没有统一规定。比如:营业外支出—资产处置损失